১০ নং মাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বাগমারা জেলাঃ রাজশাহী।
২০১০-১১ অর্থবছরে ক্যাশ বহির বিবরনী
আয়
ক্রমিক নং | আয়ের বিবরনী | টাকার পরিমান |
১ | ২০০৯-১০ সালের জের | ৪,০৩৬/= |
২ | ১% ভূমি হস্তান্তর কর | ১,৮২,৮৪৮/= |
৩ | গৃহট্যাক্স আদায় | ৭,৩২৯/= |
৪ | ট্রেড লাইসেন্স প্রদান | ৮,০০০/= |
৫ | জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান | ১,২৫০/= |
৬ | খোয়াড় ইজারা প্রদান | ৪,৯০০/= |
সর্বমোট=২,০৮,৩৬৩/=
খরচ
ক্রমিক নং | খরচের বিবরনী | টাকার পরিমান |
১ | মাসিক সভার আপ্যায়ন | ৫,৯৪৭/= |
২ | ষ্টেশনারী | ৩,৪১৫/= |
৩ | স্বেরেস্তা | ১২,১৬০/= |
৪ | ফটোকপি | ৬৫০/= |
৫ | বিভিন্নদিবসের আপ্যায়ন ও পুরষ্কার | ১৫,৬৫০/= |
৬ | গৃহট্যাক্স আদায়কারীর কমিশন | ১,৬৪৮/= |
৭ | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি | ৩,৬০০/= |
৮ | ব্যাংক হিসাব খোলা | ১,০০০/= |
৯ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য সরঞ্জামাদি ক্রয় | ৩৫,০০০/= |
১০ | চেয়ারম্যানের গাড়ির জালানি | ৬,০০০/= |
১১ | ইউ,পি সদস্যদের সম্মানী ভাতা বাবদ | ৮৮,০০০/= |
১২ | ঝাড়গ্রাম রাস্তায় মাটি ভরাট | ১২,৫০০/= |
১৩ | সেউজবাড়ী ব্রিজের দুধারেমাটি ভরাট | ৫,০০০/= |
১৪ | রাস্তায় মাটি ভরাট | ১১,৫০০/= |
১৫ | রাস্তায় রাবিশ ভরাট | ৫,০০০/= |
ইউপি ফরম-১ ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
১০ নং মাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-বাগমারা, জেলা-রাজশাহী।
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪।
আয় | পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
মোট আয় | ১,০৬,৮০,৩৮০/= | ২৪,৩৩,৪০০/= | ৪৩,৪৪,১৫২/= | মোট তহবিল | ১,০৪৪,৫৮০০/= | ২৪,২২,৯০০/= | ৪৩,৪৪,১৫২ |
গত বছরের জের | ৩,৫৫০/= | ১,৩৯৩ | ২,০৪৬/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ২,৩৮,১৩০/= | ১,৮৯৩/= | ২,০৪৬/= |
সর্বমোট | ১,০৬,৮৩,৯৩০ | ২৪,৩৪,৭৯৩/= | ৪৩,৪৬,১৯৮/= | সর্বমোট | ১,০৬৮৩,৯৩০/= | ২৪,২৪৭৯৩/= | ৪৩,৪৬,১৯৮/= |
সদস্যগণের স্বাক্ষর বাজেট সভার তারিখ - ২০-০৬-২০১৩ ইং
১। ৭।
২। ৮।
৩। ৯।
৪। ১০।
৫। ১১।
৬। ১২।
সচিব/হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ইউপি ফরম-১ ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
১০ নং মাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-বাগমারা, জেলা- রাজশাহী।
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট সাল ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
(ক) নিজস্ব উতস থেকে প্রাপ্তি ১(ক) বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর কর/বকেয়া সহ | ৫,৭৮,৮৮০/= | ৪,২৩,০০০/= | ৫৭,৮৫৯/= | ১) রাজস্ব: সংস্থাপন ব্যয় ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা খ) সচিব,দফাদার মহল্লাদারের বেতন গ) কর আদায় |
৩,৩০,০০০/=
৩২,৮১,৮০০/= - - - |
২,৫২,০০০/=
৪,৮৯,৪০০/= ১,২৬,০০০/= |
২,৭৭,০৪৬/=
৪,৮৯,৪০০/= ১৪,৬১৭/=
|
২. ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | - - - | - - - | - - - | ঘ)আনুসঙ্গিক: ১) স্টেশনারী | - - - ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= ১০,০০০/= | ১৪,৬১৭/= ৩১,১৬৪/= |
৩. বিনোদন কর ক) সিনেমার উপর কর। খ) যাত্র নাটক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের উপর কর। | - - - | - - - | - - - | ২) বিবিধ: ক) জন্ম নিবন্ধন খ) সভাপরিচালনা গ) যানবাহন মেরামত ও জালানী ঘ) বিদ্যুত বিল | - ৪৫,০০০/= ১০,০০০/=
২০,০০০/= ১৫,০০০/= |
- - - - - -
৫,০০০/= ১২,০০০/= |
- - - ৩,৪৪৬/=
৫,৭৫০/= ১৩,৭৪৫/= |
৪. অন্যান্য কর (বিভিন্ন প্রকার জন্ম সনদপত্র ফি) | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ৬,৭২৫/= | ঙ)ভ্রমন ভাতা চ) আপায়ন ছ) ভূমি উন্নয়ন কর | - - - ৩০,০০০/=
২,০০০/= | ১০,০০০/= ১০,০০০/=
- - - | - - - - - -
- - - |
৫. পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইন্সেস ও পারমিট ফি | ৩০,০০০/= | ৪০,০০০/= | ২৩,৬০০/= | জ)সংবাদ পত্র ঝ) সানিটেশন
| - - - ১,০০,০০০/= | - - - - - - | - - - - - - |
৬. ইজারা বাবদ ক)রপ্তানী,আমদানীকর খ) খোয়াড় |
১০,০০০/= ১০,০০০/= |
৪০,০০০/= ৯,০০০/= |
৮,০০০/= | ২) উন্নয়ন: পূর্তকাজ ক) কৃষি প্রকল্প |
৪,০০,০০০/= |
৪০,০০০/= |
১,০০,০০০/= |
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট সাল ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
৭. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের লাইন্সেস ফি | ২,০০০/= | ৪০,০০০/= | - - - | খ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী গ) রাস্তা র্নিমান ও মেরামত |
৪,০০,০০০/=
৩৩,০০,০০০/= |
২,০০,০০০/=
১,৫০,০০০/= |
১,০০,০০০/=
২০,২০,৩৯৭/= |
৮. সম্পত্তি হতে আয় | - - - | - - - | - - - | ঘ)গৃহ র্নিমান ও মেরামত |
৫০,০০০/= |
- - - |
- - - |
৯. গ্রাম আদালত | ২,০০০/= | ১০,০০০/= | - - - | ঙ) শিক্ষা ও ধমীয় প্রতিষ্ঠান |
৫,০০,০০০/= |
১,৪০,০০০/= |
৬,১৮,২৯০/= |
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান ক) এলজিএসপি খ) এডিপি |
১২,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= |
৮,২৫,০০০/= - - - |
৯,৬১,৮৭০/= ৪,৬৭,২২৭/= | চ) অন্যান্য- কালভার্ট র্নিমান/ প্রটেকশান ওয়াল ও ড্রেন র্নিমান |
৫,০০,০০০/= |
৪,৬২,০০০/= |
১,০৪,০১৬/= |
১০. সংস্থাপন ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা খ) সচিব,দফাদার ও সহল্লাদারের বেতন ভাতা গ) অন্যান্য |
১,৫৫,৭০০/=
৩,৮১,৮০০/=
- - - |
২,৫২,০০০/=
৪,৮৯,৪০০/=
- - - |
১,৫৫,৭০০/=
৪,৮৯,৪০০/=
- - - | -নলকূপ স্থাপন -দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা -তথ্য ও প্রযুক্তি/ তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন -জাতীয় দিবস উতযাপন | ৪০,০০,০০০/= ২০,০০০/=
২০,০০০/=
১০,০০০/= | ২,০০,০০০/= ৪০,০০০/=
১,৫০,০০০/=
১০,০০০/= | ৩,৫৭,৮৫৪/= - - -
২,০০,০০০/=
- - - |
গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তি ১) উপজেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্তি স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% |
২,৫০,০০০/= |
২,৫০,০০০/= |
১,৮৫,১০১/= | -বৃক্ষ রোপন -ইউডিসিসি সমন্বয় সভা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভা | ৫০,০০০/=
৬,০০০/=
৬,০০০/= | ৫০,০০০/=
৬,০০০/=
৬,০০০/= | - - -
- - - |
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট সাল ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয়(টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
ক) রাজস্ব-উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল খাতঃ হাটের অবস্থানগত খ) কাবিখা,টিআর ও অন্যান্য কর্মসূচি ২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ৩) অন্যান্য: গ) হাইসাওয়া ফান্ড |
২,০০,০০০/=
৩৫,০০,০০০/=
-- -
৩৭,৫০,০০০/= |
৪৫,০০০/=
-- -
- - -
- - - |
৪৯,৬৫০/=
১৯,৩৯,০২০/=
- - -
- - - | -পরিবার পরিকল্পনা সভা -শিশু কল্যান -বাশেঁর আড় -শিক্ষা ও গণশিক্ষা ১১) অন্যান্য ক)নিরীক্ষা ব্যয় খ) অন্যান্য ১২)(ক)স্যানিটেশন
|
৫,০০০/= ১০,০০০/= ১০,০০০/= - - -
৫,০০০/= - - - ২,০০,০০০/= |
৪,৫০০/= ৫,০০০/= ১০,০০০/= ৫,০০০/=
- - - - - - - - - |
-- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট আয় | ১,০৬,৮০,৩৮০/= | ২৪,৩৩,৪০০/= | ৪৩,৪৪,১৫২/= | মোট ব্যয় | ১,০৪,৪৫,৮০০/= | ২৪,২২,৯০০/= | ৪৩,৪৪,১৫২/= |
আগত তহবিল | ৩,৫৫০/= | ১,৩৯৩/= | ২,০৪৬/= | উদ্ধৃত্ত তহবিল | ২,৩৮,১৩০/= | ১,৮৯৩/= | ২,০৪৬/= |
সর্ব মোট | ১,০৬,৮৩,৯৩০/= | ২৪,৩৪,৭৯৩/= | ৪৩,৪৬,১৯৮/= | সর্ব মোট | ১,০৬,৮৩,৯৩০/= | ২৪,২৪,৭৯৩/= | ৪৩,৪৬,১৯৮/= |
সচিব/হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ফরম-গ নির্দিষ্ট কার্যের জন্য সরকার কর্তৃক দেয় টাকা খরচের বিবরণঃ
১০ নং মাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-বাগমারা, জেলা- রাজশাহী।
ক্রমিক নং | নাম ও কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | কত টাকা সরকার হইতে পাওয়া গিয়াছে | কত টাকা সারাবছর খরচ করা হইয়াছে বা খরচ হইবে | আনুমানিক মজুদ তহবিল যাহা হাতে থাকিবে | মন্তব্য |
১ | এলজিএসপি
| ১০,৮৪,৮৩৭/= | ১০,৮৪,৮৩৭/= | ------------ |
|
সচিব/হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ফরম-থ নিয়মিত কর্মচারী সমূহের বিবরণ
১০ নং মাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-বাগমারা, জেলা- রাজশাহী।
বিভাগ | ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | কর্মচারীর নাম | বেতন স্কেল | মাসিক মূল বেতন | বাড়ী ভাড়া | মহার্ঘ ভাতা | চিকিতসা ভাতা | অন্যান্য ভাতা | মাসিক মোট বেতন | বাতসরিক মোট বেতন |
ইউপি | ১ | সচিব | ১ | মোঃ মিজানুর রহমান | ৫,২০০/= | ৫,৫২০/= | ২,৫০০/= | ------ | ৭০০ -/= | ১৫০/= | ৮,৮৭০/= | ১,০৬,৪৪০/= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ১ | দফাদার | ১ | মোঃ লায়েব আলী | ২,১০০/= | ২,১০০/= | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ২৫,২০০/= |
| ১ | মহল্লাদার | ৮ | শ্রী হারান চন্দ্র দাস | ১,৯০০/= | ১,৯০০/= | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ২২,৮০০/= |
| ২ |
|
| মোঃ আঃ রাজ্জাক | ১,৯০০/= | ১,৯০০/= | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ২২,৮০০/= |
| ৩ |
|
| মোঃ আমির হোসেন | ১,৯০০/= | ১,৯০০/= | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ২২,৮০০/= |
| ৪ |
|
| মোঃ আফজাল হোসেন | ১,৯০০/= | ১,৯০০/= | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ২২,৮০০/= |
| ৫ |
|
| মোঃ ইকবাল হোসেন | ১,৯০০/= | ১,৯০০/= | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ২২,৮০০/= |
| ৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ৭ |
|
| শ্রী সুধির চন্দ্র দাস | ১,৯০০/= | ১,৯০০/= | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ২২,৮০০/= |
| ৮ |
|
| মোঃ সাইদুর রহমান | ১,৯০০/= | ১,৯০০/= | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ২২,৮০০/= |
| ৯ |
|
| মোঃ আল মামুন | ১,৯০০/= | ১,৯০০/= | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ২২,৮০০/= |
সচিব/হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS